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索引号:

/2014-22260777

发布日期:

2014-06-10

发布机关:

高唐县人民政府

标题:

2014年发展和改革局预算公开

2014年发展和改革局预算公开
时间:2014-06-10 00:00来源:高唐县人民政府

发展和改革局预算公开

 

  一、部门主要职责:

  () 承担拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施的责任;承担研究分析全县及国内外经济形势,提出国民经济发展、价格水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议的责任;承担受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告的责任。

  ()承担负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;承担研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议的责任;承担统筹协调经济和社会发展,研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议的责任。

   ()承担负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策的责任;承担组织研究重大价格政策措施,监督国家、省、市价格政策的贯彻执行的责任。

  ()承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;承担研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接的责任。

  ()承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任;承担拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划的责任;承担按规定权限,负责资产投资项目、外资项目和境外投资项目的初审、核准以及转报工作的责任;承担安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划的责任。

   ()承担推进全县经济结构战略性调整的责任;承担组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡的责任;承担提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展中的重大问题的责任。

   ()承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;承担组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和政策,研究提出城镇化发展战略和政策的责任;承担牵头组织对口支援工作的责任;承担县域经济发展的指导协调工作的责任。

   ()承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;承担研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划的责任;承担组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划的责任。

   ()承担负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划。

   ()承担推进可持续发展战略,提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议的责任。

   (十一)负责县重点建设项目办公室的日常工作;负责综合协调全县物价和粮食工作。

  二、部门预算单位构成:

  从预算单位构成看,发展和改革局部门预算包括:机关本级预算。

  三、2014年主要工作任务:

  ()深入调研科学谋划,发挥参谋助手作用。

启动“十三五”规划编制工作,把握大局,准确定位,明确方向,争取更多的重大项目、重大工程、重大课题纳入国家、省发展战略和总体规划。统筹全局,突出重点,每月对全县经济社会发展情况做好运行分析工作,及时提出建议、措施。加强与重庆彭水的对口支援,积极开展、参与企业上市、医改、企业破产等工作。

   ()落实团队帮包工作机制,加快推进产业提升工程。

  落实重点项目帮包联席会议制度,实行定期研究、实地调研、不定期调度等方式,对137县级重点项目实行每月现场督导一遍,对20个市级重点项目实行每周现场督导一遍的工作制度,准确掌握项目进度,详细了解相关问题,切实加以解决。

   ()把握机遇积极作为,全力以赴争取上级政策扶持。

  对国家、省、市相关政策和列入“一区一圈一带”的项目,认真研究,充分争取,积极申报,全程服务,确保我县企业争取项目资金规模居全市前列。指导帮助企业做好国家级、省级创新平台的争取工作,为企业产业转型升级提供科技支撑。

   ()夯实基础加强储备,为经济发展蓄足后劲。

  以高端高质高效为方向,巩固基础,扩大优势,抢占先机,赢得主动,积极帮助企业谋划符合国家产业政策、发展前景好的项目。着眼于规模化、标准化、品牌化,延伸产业链条,做好“转、调、创”工作,优化经济结构,促进转型升级。

  ()加强协调积极沟通,保障重要项目建设,化解要素瓶颈。

  做好济邯铁路扩能建设工程高唐段和新增千亿斤粮食项目等重要建设工作。建立项目问题专报制度,及时掌握重点项目要素需求,指导企业用好用足重点项目优惠政策,统筹用地指标;积极搭建银企互助合作平台,解决好企业在土地、资金等方面的瓶颈制约。

  四、2014年收支预算情况:

    2014年部门预算收支情况包括局机关及下属单位的收支情况:

  (一)收入预算

  2014年收入预算148.68万元,具体为:财政拨款收入148.68万元;

(二)支出预算

  2014年支出预算148.68万元,具体为:一般公共服务支出112.77万元;社会保障和就业支出33.03万元;医疗卫生与计划生育支出2.88万元。

  五、公共财政预算拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待费等“三公”经费预算共 12万元。

  (一)因公出国(境)预算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行费预算8.9万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  (三)公务接待费预算3.1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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